部门基本概况:
(一)主要职责
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本乡党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。
3、制定全乡乡村发展规划,组织实施产业结构调整 ,加强经济社会建设。
4、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
5、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法、预算法等财经法律法规。
6、制定本乡财务制度,指导全乡财政财务工作。
7、加强惠民及民生资金管理,提高财政资金使用效益
8、组织编制年度财政预决算,加强财政财务公开,全面接受社会监督。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
机构设置
衡阳县樟树乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定,樟树乡共有二中心一大队内设机构,所属事业单位2个,执法机构1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。分别为政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。共有人员编制42名,其中:行政编制16名,事业编制26名;实有在职人员40人,其中:行政及参照公务员管理人员14人,非参公事业人员26;另有退休人员6人。
部门预算单位构成
我乡只有本级,没有其他二级预逄单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县樟树乡本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即樟树乡本级预算。我乡2021年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障乡机关及内设机构基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数499.82万元,其中,经费拨款499.82万元。
(二)支出预算:2021年预算支出499.82万元,其中,一般公共服务288.07万元,社会保障和就业61.79万元,医疗卫生与计划生育支出18.02万元,农林水支出105万元,住房保障支出26.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入499.82万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为499.82 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出394.60万元,一般商品和服务支出103.53万元,对个人和家庭的补助1.68万元。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款125.51万元.
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为7.40万元,其中,公务接待费5.09万元,公务用车购置及运行费2.31万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.31万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年决算减少0.25万元,主要是压缩了公务接待费和公车运行费。
六、政府采购情况
2021年我乡没有做政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房4198平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(公车办调拨借用)。
八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为499.82万元,其中,基本支出499.82万元,项目支出0万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
附件下载:
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