衡阳县应急管理局2019年度
部门决算报表填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况
衡阳县应急管理局为1级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
(一)财政资金对账情况。
1.财政拨款核对情况。
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 847.11万元,财政部门拨款对账单 847.11 万元,差额 0万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2.其他需要说明的情况。
(二)与上年指标核对情况。
1.本单位一般公共预算财政拨款结转年初数(1218871.08元)比上年年末数(1143242.66元)增加75628.42元,此差异是因新旧会计制度转换,按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异(附表1)。
2.主要指标上下年变动幅度超过20%共17条,年末实有人数比上年增加15人,原因是本年度人员转隶调进15人,(附表2)。
四、报表审核情况
(一)审核情况:套表审核完全正确。
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无。
五、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成,本单位其他收入1851078元,其中1780000元为企业减退专项费用(附表3)。
2..“三公”经费总额139570.26元,比年初预算数减少8.61%,比上年决算数减少12.53%。其中:公务用车运行维护费80489.26元,比年初预算数减少5.75%,比上年决算数减少10.17%;公务接待待费59081元,比年初预算数减少12.5%,比上年决算数减少15.56%。减少原因为严控开支,厉行节约。公务用车保有量3辆;无因公出国(境)团组情况;国内公务接待29批次,接待人次200人。
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