目录
第一部分衡阳县电子政务管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
衡阳县电子政务管理办公室概况
部门职责
贯彻执行国家有关电子政务、数字衡阳县工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和发布电子政务、数字衡阳县工作规范性文件的政策,并组织实施;会同有关部门组织实施电子政务、数字衡阳县相关技术和应用标准;组织建立电子政务、数字衡阳县工作的协调机构;负责本县电子政务及信息化建设推进、管理、监督、指导。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、信息化、数字衡阳县发展战略,编制电子政务、数字衡阳县中长期规划、专项计划和年度计划,并监督实施;组织建立电子政务和数字衡阳县建设调查统计制度。
(三)提出电子政务、数字衡阳县建设投资总规模及年度投资计划的建议;负责建立全县电子政务骨干网、负责县电子政务外网的建设、管理和协调;会同县委办、政府办,统筹协调电子政务内网的建设和管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用,承担数宇衡阳县统一平台的建设和管理;会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字衡阳县及信息化项目。会同有关部门监管电子政务及信息化建设专项资金。
(四)组织、协调和指导信息资源的开发,电子政务建设应用以及数字衡阳县应用推进工作;负责社会,公共信息资源共享的协调管理;会同相关部门建立本级政务信息资源目录体系与交换体系,编制政务信息共享目录;推进跨区域、跨部门信息资源共享;建设本级电子政务数据中心。
(五)负责衡阳县党政门户网站及网站群的建设和管理为各部门子网站提供网站平台和技术支持;建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。
(六)负责组织推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作;具体承办政府信息公开事宜。
(七)负责推进全县行政许可、行政审批项目和公共服务事项的在线办理;承担网上办事业务系统及电子监察统一建设、运行和维护;承担全县党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。
(八)参与拟订本县信息化基础设施建设规划,并具体承担相关组织实施工作;协同相关部门制定通信管线、公用通信网(有线、无线)、专用通信网规划。
(九)负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。
(十)负责电子政务、数字衡阳县、信息技术等相关培训工作。组织、指导市民服务信息系统建设。
(十一)会同有关部门建立电子政务绩效考核与评估机制,并将其纳入行政机关工作目标考核体系,定期对各部门信息公开、信息资源共享、电子政务项目建设及应用情况进行绩效评估和考核。
(十二)负责"12345"政府服务热线平台建设和管理;指导、协调、督办、检查、通报、考核话务前台、成员单位办理群众诉求工作:协调交办诉求件并跟踪督查办;直接调查重要的诉求;定期编发简报,及时上报重要社情民意、重大信息、阶段性工作总结;推进信息知识库建设;组织开展有关业务培训;调研、制定有关工作制度。
(十三)负责衡阳县网上政务服务大厅建设和管理,为各部门提供网上办事服务平台和技术支持
(十四)承办县委和县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据上述职责县电子政务管理办公室设4个内设机构。
(1)办公室
(2)党政门户网站管理股("12345"政府服务热线管理股)
(3)信息公开股
(4)网络技术股
决算单位构成。
县电子政务管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:县电子政务管理办公室单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:衡阳县电子政务管理办公室 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 162.73 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 184.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、…… | 20 | 0 |
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 162.73 | 本年支出合计 | 22 | 190.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
年初结转和结余 | 11 | 27.46 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
| 12 |
|
| 25 |
|
总计 | 13 | 190.19 | 总计 | 26 | 190.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 衡阳县电子政务管理办公室 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,627,256.20 | 1,627,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,590,475.00 | 1,590,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1,590,475.00 | 1,590,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 585,475.00 | 585,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010504 | 信息事务 | 1,005,000.00 | 1,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 衡阳县电子政务管理办公室 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,901,821.76 | 710,926.49 | 1,190,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,846,122.02 | 655,226.75 | 1,190,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1,846,122.02 | 655,226.75 | 1,190,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 586,961.90 | 586,961.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010504 | 信息事务 | 1,259,160.12 | 68,264.85 | 1,190,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:衡阳县电子政务管理办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 162.73 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 180.97 | 180.97 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| 七、… | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 162.73 | 本年支出合计 | 23 | 186.54 | 186.54 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 23.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 00 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 23.81 |
| 25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
总计 | 14 | 186.54 | 总计 | 28 | 186.54 | 186.54 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:衡阳县电子政务管理办公室 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,865,353.31 | 674,458.04 | 1,190,895.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,809,653.57 | 618,758.30 | 1,190,895.27 |
20105 | 统计信息事务 | 1,809,653.57 | 618,758.30 | 1,190,895.27 |
2010501 | 行政运行 | 586,961.90 | 586,961.90 | 0.00 |
2010504 | 信息事务 | 1,222,691.67 | 31,796.40 | 1,190,895.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,781.20 | 36,781.20 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9,420.54 | 9,420.54 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9,498.00 | 9,498.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 衡阳县电子政务管理办公室 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 64.12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 38.37 | 30201 | 办公费 | 3.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 14.53 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 5.65 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.68 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.94 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
|
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
|
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人员经费合计 | 64.126666666464.1264.12 | 公用经费合计 | 3.33 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门:衡阳县电子政务管理办公室 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:衡阳县电子政务管理办公室 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:衡阳县电子政务管理办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计190.19万元。与2018年相比,减少59.3万元,减少23.77%,主要是因为2019年的项目支出比2018年的项目支出要少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计190.19万元,其中:财政拨款收入190.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计190.19万元,其中:基本支出71.09万元,占37.38%;项目支出119.09万元,占62.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计190.19万元。与2018年相比,减少59.3万元,减少23.77%,主要是因为2019年的项目支出比2018年的项目支出要少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019 年度收、支总计190.19万元。与2018年相比,减少59.3万元,减少23.77%,主要是因为2019年的项目支出比2018年的项目支出要少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出190.19万元,主要用于以下方面:工资福利支出64.12万元,商品和服务支出3.33万元,项目支出119.09万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为119.09万元,支出决算数为119.09万元,完成年初预算的99.99%,其中:
1、工资福利支出。
年初预算为64.12万元,支出决算为64.12万元,完成年初预算的100%.
2、商品和服务支出。
年初预算为3.33万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:办公用品按实际支出,还剩余47.73元。
项目支出。
年初预算为119.09万元,支出决算为119.09万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出67.45万元,其中:人员经费64.12万元,占基本支出的95.06%,主要包括基本工资38.37万元、津贴补贴14.53万元、奖金5.65万元、机关事业单位养老保险3.68万元、职工基本医疗保险缴费0.94万元、住房公积金0.95万元;公用经费3.33万元,占基本支出的4.94%,主要包括办公费3.33万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为22358元,支出决算为22358元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算22358元,占100%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22358元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
2019年度"三公"经费决算情况
(1)2019年"三公"经费预算22358元(其中公务接待22358元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
(2)2018年"三公"经费预算23476元(其中因公出国费用0万元,公务接待费23476元,公务用车0万元)。
2019年"三公"经费预算比上年减少1118元(公务接待减少1118元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。
"三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。,
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
关于2019年度预算绩效情况说明
附:绩效评价报告
第四部分
名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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