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衡阳县信访局2019年部门预算说明

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图片   一、  单位情况

(一)基本情况

1、工作职能

(一)负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。

(二)承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇和献直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三)协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体去市、赴省、进京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作。

(四)指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(五)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。

(六)负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

(七)承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其它事项。

2、机构情况

根据编委核定,我局内设股室2个,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是综合股、信访处理股;所属事业单位是衡阳县人民群众来访接待中心。

二、收入支出预算情况分析

(一)收入预算情况:

年初部门预算安排220.1358万元。其中,行政运行安排20.9199万元,工资福利支出安排99.2159万元(人员工资津补贴70.5768万元,工伤保险0.5135万元,生育保险0.2568万元,养老保险15.2916万元,医疗保险4.108万元,住房公积金8.4692万元),维稳救助专项安排100万元。

(二)支出预算情况:

年初部门预算安排220.1358万元(其中人员支出安排99.2159万元,公用经费20.9199万元,项目经费100万元)。

(三)差异原因分析:

经费拨款较上年预算减少32.5124万元,主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及专项转移支付减少20万元所致。

三、“三公”经费预算情况

1)2019年“三公”经费预算6.46万元(其中公务接待6.46万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2)2018年“三公”经费预算6.8万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费6.8万元,公务用车0万元)。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.34万元(公务接待减少0.34万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。

 “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算20.9199万元,其中:办公经费2.009万元,水费0.118万元,电费2.1788万元,物业管理费0.682万元,差旅费0.7388万元,公务接待费6.46万元,其他交通费用7.86万元,工会经费0.8733万元)。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.维稳救助专项:主要用于信访维稳和救助,救助困难户和稳定信访人,切实维护群众切身利益,维护全县维稳形势。

 

信访局2019年部门预算公开表.xls

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