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2021年预算公开

 

2021退役军人事务局预算

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,起草相关政策规定,拟订全县退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
    (四)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策,并组织实施。

(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

(七)组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置。根据职责,我局内设股室7个,所属事业单位3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股

所属事业单位分别是衡阳县退役军人服务中心衡阳县光荣院、衡阳县离休退休干部休养所。

 

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

(一)收入预算情况

2021年年初部门预算安排10301.42万元,其中,一般公共预算拨款10301.42万元,上年结余1033.67万元较去年增加了2485.12万元,其中经费拨款增加1451.45万元,上年结余增加1033.67万元。

(二)支出预算情况

2021年年初部门预算安排11335.09万元,其中,社会保障和就业11280.62万元,医疗卫生与计划生育22.07万元,住房保障32.40万元。支出较去年增加了2485.12万元,其中基本支出增加42.46万元,项目支出增加2442.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入11335.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为407.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10927.87万元,主要用于重点优抚对象困难生活补助8717.2万、义务兵家属优待金586万、退役士兵安置175万、军队移交政府的离退休人员安置416万。上年结转1033.67万元,主要是由于上年底部分专项下达较晚,年底无法支出形成的部分结转。

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

五、政府性基金预算支出

(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款245.69万元,单位2019年5月新组建成立,无年初预算

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款407.22万元。比上年增加42.46万元,因公用经费调整,较去年同期增长11.64%。

2、“三公”经费预算

2021“三公”经费预算2.7万元(其中公务接待2.7万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2021“三公”经费预算上年减少0.3万元(公务接待减少0.3万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),下降10%。

 单位对“三公”经费的使用:严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

)政府采购情况:2021年我单位无政府采购预算。(注:如某大类无采购预算,则填“0”

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房532.82平方米;车辆;大型设备。

)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11335.09万元,基本支出407.22万元,项目支出10927.87万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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