部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | ||||||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | |||||||
0
| 177 | 199 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | ||||||
单位职能概述 | 1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于交通运输行业方面的方针政策和法律法规,拟定全县交通运输综合执法工作规划和计划,参与拟定交通运输执法相关性文件和规章,并组织实施。2、负责交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、铁路路域环境等方面的行政执法工作。3、负责受理、查处全县交通行政执法有关的投诉举报及处理。4、负责全县交通运输行政执法队伍的管理及交通运输行政执法信息资料的收集与资料工作。5、负责全县车辆超限运输整理和联合整治非法营运工作,协助指导各乡镇超载超限治理和非法营运联合整治工作。6、承担全县交通运输系统安全生产执法主体责任,负责交通运输行业安全生产相关工作;参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。7、承办县交通局交办的其他工作。 | ||||||||||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | |||||||||||
合计 | 2012.61 | 合计 | 2012.61 | 其中“三公经费” | |||||||||
一般公共预算 | 1672.61 | 基本支出 | 1672.61 | 合计 | 0.15 | ||||||||
政府性基金拨款 | 0 | 人员经费 | 1603.17 | 公务接待费 | 0.15 | ||||||||
纳入专户管理的 | 340 | 公用经费 | 69.44 | 公务用车运行和购置费 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 项目支出 | 340 | 因公出国(境)费 | 0 | ||||||||
上年结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标4:受理、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理 目标5:严格控制工作经费的使用进度、使用范围,确保工作正常运转。。 | ||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度非税执收任务340万元 | 1 | ||||||||||
质量指标 | 交通运输行业安全生产专项整治“三年行动” | 按方案执行 | |||||||||||
车辆超限超载专项治理, 道路运输行业“隐患清零“行动 交通问题“顽瘴痼疾”专项行动 “两客”车辆动态监管 铁路、公路路域环境整治
| 安全检查专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次 | ||||||||||||
时效指标 | 下拨经费符合相关政策比率 | 100% | |||||||||||
职工工资及“五险一金”福利按政策到位及时性
| 严格控制费用开支 | ||||||||||||
成本指标 | 基本支出 | 不突破预算 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 明显提高 | |||||||||||
生态效益指标 | 交通建设符合环境审批要求 | 符合要求 | |||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对交通执法管理满意度 | ≥94% | |||||||||||
职工满意度 | ≥95% | ||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 财政绩效评价股审核意见 | ||||||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
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