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2020年度板市乡人民政府部门决算


目录

第一部分衡阳县板市乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分衡阳县板市乡2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分衡阳县板市乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释













第一部分

衡阳县板市乡人民政府单位概况


部门职责

负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实

抓好本党建工作、群团工作|精神文明建设工作、新闻宣传工作。

加强基层党组织和政权建设。

依法管理经济和社会事务,促进当地经济发展。

抓好安全生和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。

大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。

完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。板市乡人民政府内设政府机关、综合行政执法大队社会事务服务中心和政务服务中心

(二)决算单位构成。板市乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位:板市乡人民政府2020年度决算汇总公开单位共1个为政府机关本级。





















第二部分

衡阳县板市乡2020年度部门决算表


(见附表)




第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入558.21万元,总支出634.9万元,年末结余-76.69万元。

收入决算情况说明

   2020年收入合计558.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入558.21万元,占100%。

支出决算情况说明

   2020年支出合计:634.9万元,其中:基本支出634.9万元,占100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入558.21万元,比2019年总收入增加56万元,增幅11.11%;2020年度总支出634.9万元,比2019年增加322万元,增幅103.21%;2020年度年末结余582.57万元,比2019年增减76.69万元。收入、支出增加的原因为工资增加以及上年遗留支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出634.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加322万元,增长103.21%,主要是因为工资支出增加和上年遗留支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出634.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出270万元,占42.52%文化旅游体育与传媒支出0.75万元,占0.12%;社会保障和就业支出55.29万元,8.71%;卫生健康支出17.66万元,2.78%;城乡社区支出20万元,3.15%;农林水支出206.88万元,32.58%;住房保障支出58.28万元9.18%,;其他支出6万元,0.96%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为386.04万元,支出决算数为634.9万元,增加248.86万元;主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加,含2019年结余支出。其中:

一般公共服务

年初预算为161.69万元,支出决算为270万元,完成年初预算的166.98%,增加108.31万元。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,增加0.75万元。

社会保障和就业支出

年初预算为45.91万元,支出决算为55.29万元,增加9.38万元。

4.卫生健康支出

年初预算为10.17万元,支出决算为17.66万元,增加7.49万元。

5.城乡社区支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,增加20万元

6.农林水支出

年初预算为150万元,支出决算为206.88万元,增加56.88万元。

7.住房保障支出

年初预算为18.28万元,支出决算为58.28万元,增加30万元。

8.其他支出

年初预算为0万元,支出决算为6万元,增加6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支613.72万元,其中:人员经费431.74万元,占基本支出的70.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费181.98万元,占基本支出的29.65%,主要包括办公费、商品和服务支出、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,未增加支出其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国费用支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%来人来访主要在政府食堂接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元,支出决算为2.1万元

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占48.78%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元,占51.22%。其中:

1、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访批次100个、来宾460人次主要是上级政府、机关工作指导检查及村干、群众办事来访发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元,其中:公务用车运行维护费2.1万元,主要是燃油费及维护修理支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.98万元,比年初预算数减少36.2 万元,主要原因是:办公经费、其他商品和服务支出减少。

、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,资产总额1568.29万元,其中流动资产1488.61万元,非流动资产79.68万元,本单位共有车辆1,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务办事用车










第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

板市乡人民政府2020年决算公开表1





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