第一部分 衡阳县统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费现
四、机关运行费
第一部分 衡阳县统计局单位概况
一、工作职能
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类违法行为。
(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县投入产出调查,汇编提供全县生产总值核算资料。
(三)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力调查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。
(六)组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)管理经济社会调查队、统计数据管理中心和统计普查中心,组织协调全县城市、农村社会经济调查、普查和民调工作。
(十)指导全县统计专业技术队伍建设,协助有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;管理中央和省、市、县财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资;指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
(十一)建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统;指导各乡镇、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。
(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。我局内设股室5个,所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。
(二)决算单位构成。衡阳县统计局2018年部门决算只含衡阳县统计局本级。
第二部分 衡阳县统计局2018年度部门决算表 (详见附件)
第三部分 衡阳县统计局2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出执行情况
2018年总收入407.1万元,比2017年总收入减少5.56万元。2018年总支出407.1万元,比上年减少5.56万元。其中基本支出254.23万元,占总支出的62.7%;项目支出152.87万元,占总支出的37.6%。
(二)决算收支增减变化情况说明
主要是因为上级拨入经费减少。
(三)机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出7.12万元,比2017 年减少16.36万元,主要原因是办公费和其他交通费用减少。
(四)政府采购支出情况说明
2018年我局没有政府采购支出。
(五)国有资产占有情况说明
2018年度资产总额142.19万元,其中流动资产48.9万元,固定资产93.29万元(主要包括汽车33.11万元、其他固定资产60.18万元)。
(六)
重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年我局没有重点项目预算。
(七)“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年3.09万元,全年接待批次15次,接待人数165人,比上年3.35万元减少0.26万元,下降7.8%,主要是接待多在食堂用自助餐,接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出3.72万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费3.72万元,比上年4.04万元减少0.32万元,下降7.9 %,主要是实行公务用车改革,单位用车统一由公车办调配。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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